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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-1003-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ALFALFA PARA EL R.I.8 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3376-11019-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
262960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-11-2009 |
| DATOS FACTURACION |
ENTREGA DEL PRODUCTO Y FACTURA EN O´HIGGINS 750 EN EL R I Nº 8 TUCAPEL TEMUCO
FACTURAR A NOMBRE DE: COMANDO APOYO A LAS FUERZAS RUT.: 61.978.560-6 DIRECCION : ZENTENO Nº 45 3ER PISO
SANTIAGO CENTRO |
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Proveedor |
Comercial El Matico Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL EL MATICO LTDA
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R.U.T. |
78.209.170-0 |
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Sucursal |
Comercial El Matico Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10151703
| Semillas o almácigos de alfalfa | 8000 | kilogramo | ALFALFA | ALFALFA |
$ 173,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.384.000
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$ 1.384.000
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Total Neto
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$ 1.384.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 262.960
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$ 1.646.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.