Orden de Compra. Nº3548-101-SE12 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-101-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-35-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 53065,8448
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLO PINTAR P/L 7" RODILLO PINTAR P/L 7" $ 2.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.768 $ 18.770
31211904
Brochas6UnidadBROCHA EXCELSIOR 1/2" * 4"BROCHA EXCELSIOR 1/2" * 4" $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.678 $ 9.677
31191501
Papeles de lija2Unidad3M DISCO LIJA METAL 4 1/2" GR 1003M DISCO LIJA METAL 4 1/2" GR 100 $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
31211504
Pinturas de cobertura2UnidadPASTA MURO TAJAMAR EXTERIOR A-1 LATA PASTA MURO TAJAMAR EXTERIOR A-1 LATA $ 18.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.544 $ 37.544
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadOLEO PROFESIONAL TRICOLOR BLCO. GLN.OLEO PROFESIONAL TRICOLOR BLCO. GLN. $ 12.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.484 $ 12.484
27111909
Espátulas6UnidadESPATULA YORK 12 CM.ESPATULA YORK 12 CM. $ 1.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.454 $ 8.451
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadANTICORROSIVO TRICOLOR TRICOZINC NEGRO GLN.ANTICORROSIVO TRICOLOR TRICOZINC NEGRO GLN. $ 10.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.044 $ 20.044
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA MADERA TRADICIONAL #80LIJA MADERA TRADICIONAL #80 $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.340 $ 4.338
46182001
Máscaras o accesorios18Unidad3M MASCARA DESECHABLES 82103M MASCARA DESECHABLES 8210 $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.198 $ 9.202
27112202
Llanas de madera2UnidadLLANA NACIONAL DENTADALLANA NACIONAL DENTADA $ 2.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.326 $ 4.325
31211501
Pinturas al esmalte6UnidadESMALTE AL AGUA OPACO AUSTRAL XIV TIN.ESMALTE AL AGUA OPACO AUSTRAL XIV TIN. $ 22.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.080 $ 136.077
31211501
Pinturas al esmalte6UnidadPREPARACIÓN COLOR RENNER TINETA PREPARACIÓN COLOR RENNER TINETA $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.642
Total Neto $ 279.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.066
TOTAL OC $ 332.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.