Orden de Compra. Nº3548-1015-SE11 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-1015-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-1-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 9134,82
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
Lavamanos1UnidadLAVATORIO VALENCIA ORLANDO BLCO.LAVATORIO VALENCIA ORLANDO BLCO. $ 16.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.710 $ 16.710
30181504
Lavamanos1UnidadPEDESTAL VALENCIA ORLANDO BLCO.PEDESTAL VALENCIA ORLANDO BLCO. $ 13.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.594 $ 13.594
40141702
Grifos1UnidadMONOMANDO MOSAICO LAVAT. VALENCIA MONOMANDO MOSAICO LAVAT. VALENCIA $ 7.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.316 $ 7.316
40141701
Desagües1UnidadDESAGUE LAVATORIO C/REB. 11/4" STRETTODESAGUE LAVATORIO C/REB. 11/4" STRETTO $ 2.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.987 $ 2.987
40141716
Sifones en P1UnidadSIFON PLASTICO TRAMPA LOA "S" 1 1/2-1 1/4"SIFON PLASTICO TRAMPA LOA "S" 1 1/2-1 1/4" $ 1.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656 $ 1.656
31231313
Tubería de plástico1UnidadCODO PVC SANITARIO 40 MM* 87.50CODO PVC SANITARIO 40 MM* 87.50 $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209 $ 209
31201601
Adhesivos químicos1UnidadADHESIVO P/PVC VINILIT POMO 60 CC.ADHESIVO P/PVC VINILIT POMO 60 CC. $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
31191501
Papeles de lija1Unidad3M LIJA FIERRO GR 1003M LIJA FIERRO GR 100 $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321 $ 321
15111505
Butano1UnidadCARTUCHO GAS OXYTURBO 190 GRS.CARTUCHO GAS OXYTURBO 190 GRS. $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676 $ 676
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA ESTAÑO INDEPP EN DISPLAY C/PASTA SOLDADURA ESTAÑO INDEPP EN DISPLAY C/PASTA $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.465 $ 1.465
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON CINTA DUPONT 1/2"TEFLON CINTA DUPONT 1/2" $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175 $ 175
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA AGOREX 700 C/FUNJ. BLCA. 310 ML.SILICONA AGOREX 700 C/FUNJ. BLCA. 310 ML. $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.930
31231313
Tubería de plástico1TiraTUBO PVC SANITARIO 40 MM.TUBO PVC SANITARIO 40 MM. $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369 $ 369
Total Neto $ 48.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.135
TOTAL OC $ 57.213


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.