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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-1034-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3548-40-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
154554,6203 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-07-2010 |
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Proveedor |
510412206 |
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Razón Social |
PACHECO NAVARRETE MAGALY DEL PILAR Y OTRO
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R.U.T. |
51.041.220-6 |
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Sucursal |
510412206 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER LEXMARK E450 | TONER LEXMARK E450 |
$ 108.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.806
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$ 216.807
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44103105
| Cartuchos de tinta | 5 | Unidad | CARTUCHOS HP C66 57A COLOR | CARTUCHOS HP C66 57A COLOR |
$ 19.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.640
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$ 96.639
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44103105
| Cartuchos de tinta | 10 | Unidad | CARTUCHO HP 66 56A NEGRO | CARTUCHO HP 66 56A NEGRO |
$ 13.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.450
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$ 134.454
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | TONER HP Q5949A | TONER HP Q5949A |
$ 35.294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.470
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$ 176.471
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | TONER HP Q2612A | TONER HP Q2612A |
$ 37.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.075
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$ 189.076
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Total Neto
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$ 813.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 154.555
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$ 968.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.