Orden de Compra. Nº3548-1049-SE10 "MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN QUINCHO "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-1049-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN QUINCHO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-39-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 19301,7181
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento2BolsaCEMENTO MELON 42.5 KG.CEMENTO MELON 42.5 KG. $ 4.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.202 $ 8.202
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO PINTAR LIZCAL CHIPORRO NAT. 7"RODILLO PINTAR LIZCAL CHIPORRO NAT. 7" $ 1.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.488 $ 3.488
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS ENV. 5 LTS.AGUARRAS ENV. 5 LTS. $ 5.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.044 $ 11.043
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA SCANAVINI TUBULAR 6180-ZKLCERRADURA SCANAVINI TUBULAR 6180-ZKL $ 28.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.831 $ 28.831
31231313
Tubería de plástico2UnidadCOPLA PVC SANITARIO 75*50 MM.COPLA PVC SANITARIO 75*50 MM. $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674 $ 673
31231313
Tubería de plástico1UnidadCOPLA PVC SANITARIO 50*40 MM.COPLA PVC SANITARIO 50*40 MM. $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206 $ 206
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 1/2" * 4"BROCHA HELA 1/2" * 4" $ 2.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.542 $ 4.541
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad2UnidadDISPLAY PICAPORTE 179 3"DISPLAY PICAPORTE 179 3" $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016 $ 1.015
31211506
Pinturas de látex3UnidadLATEX TAJAMAR ACRIL.ANTIHONGOS BLCO. GLNLATEX TAJAMAR ACRIL.ANTIHONGOS BLCO. GLN $ 4.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.511 $ 14.512
31162801
Asideros o pomos3UnidadMANILLA VENECIA BRONCE 5"MANILLA VENECIA BRONCE 5" $ 5.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.279 $ 15.279
31162309
Estantes de montaje4UnidadBISAGRA COLONIAL C/TORNILLOS 1701-06100 4"BISAGRA COLONIAL C/TORNILLOS 1701-06100 4" $ 1.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.292 $ 4.291
40101503
Respiraderos1UnidadVENTILACIÓN ALUMINIO 30*30 CM.VENTILACIÓN ALUMINIO 30*30 CM. $ 2.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.296 $ 2.296
11111501
Tierra4kilogramoTIERRA COLOR IMP. LIVIANA FARAON-IBERIA 1133TIERRA COLOR IMP. LIVIANA FARAON-IBERIA 1133 $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.321
11101506
Yeso10kilogramoYESO SUELTO YESO SUELTO $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
Total Neto $ 101.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.302
TOTAL OC $ 120.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.