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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-11-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN INMUEBLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3548-1-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
51174,50557 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-01-2012 |
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Proveedor |
ELECTROCOM S.A. |
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Razón Social |
ELECTROCOM S A
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R.U.T. |
96.355.000-6 |
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Sucursal |
ELECTROCOM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161508
| Tornillos para madera | 300 | Unidad | TORNILLO VOLCA 6*1.5/8 CRS H/GR NEGRO | TORNILLO VOLCA 6*1.5/8 CRS H/GR NEGRO |
$ 11,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.300
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$ 3.424
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30171504
| Puertas de madera | 1 | Unidad | PUERTA OREGON 1/2 CUERPO 0.70*2.00 | PUERTA OREGON 1/2 CUERPO 0.70*2.00 |
$ 35.294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.294
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$ 35.294
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30171507
| Marcos de puertas | 1 | Unidad | JGO MARCO PUERTA OREGON 40*100*5400 | JGO MARCO PUERTA OREGON 40*100*5400 |
$ 8.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.975
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$ 8.975
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11121611
| Tablero de partículas | 24 | Placa | TERCIADO RANURADO COLN EAG 9 MM 1220*2440 | TERCIADO RANURADO COLN EAG 9 MM 1220*2440 |
$ 9.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 221.640
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$ 221.647
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Total Neto
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$ 269.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.175
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$ 320.515
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.