|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3548-11280-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-08-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANT.,OPERACIÓN Y ABAST.,PTA.TRATAMIENTO DE AGUA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3548-16-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
|
|
R.U.T. |
61.101.012-5 |
|
Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
148291,9657 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CONSTRUCTORA CUCHE LTDA |
|
Razón Social |
SOC CONSTRUCTORA CUCHE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.814.590-1 |
|
Sucursal |
CONSTRUCTORA CUCHE LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Tratamiento de aguas servidas | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y ABASTECIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS R.R.Nº9 "ARAUCO"
ESTADO DE PAGO Nº3 DEL 19/08/08
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y ABASTECIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS R.R.Nº9 "ARAUCO"
ESTADO DE PAGO Nº3 DEL 19/08/08
|
$ 780.484,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 780.484
|
$ 780.484
|
|
|
Total Neto
|
$ 780.484
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 148.292
|
|
$ 928.776
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.