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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-11281-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-09-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA MANT. Y REP. TRIBUNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3548-5-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
10731,0083489 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC. ORDENES E HIJOS LTDA. |
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Razón Social |
SOC ORDENES E HIJOS LTDA
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R.U.T. |
77.109.640-9 |
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Sucursal |
SOC. ORDENES E HIJOS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151703
| Canaletas | 7 | Tira | CANAL 3 MTS. 0.5 MM. | CANAL 3 MTS. 0.5 MM. |
$ 5.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.910
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$ 35.912
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31162207
| Remaches de compresión | 1 | Caja | REMACHES POP 4*8 | REMACHES POP 4*8 |
$ 9.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.706
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$ 9.706
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27112801
| Brocas | 1 | Unidad | BROCA FIERRO 4*8 | BROCA FIERRO 4*8 |
$ 601,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 601
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$ 601
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12352310
| Siliconas | 2 | Unidad | SILICONA TAPAGOTERAS | SILICONA TAPAGOTERAS |
$ 2.727,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.454
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$ 5.454
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31162207
| Remaches de compresión | 1 | Unidad | REMACHADORA POR | REMACHADORA POP |
$ 4.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.437
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$ 4.437
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40142607
| Tapas de tubo | 2 | Unidad | TAPAS | TAPAS |
$ 185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 370
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$ 370
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Total Neto
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$ 56.479
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.731
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$ 67.210
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.