Orden de Compra. Nº3548-11281-SE08 "MATERIALES PARA MANT. Y REP. TRIBUNA "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-11281-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REP. TRIBUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3548-5-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 10731,0083489
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC. ORDENES E HIJOS LTDA.
Razón Social SOC ORDENES E HIJOS LTDA
R.U.T. 77.109.640-9
Sucursal SOC. ORDENES E HIJOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151703
Canaletas7TiraCANAL 3 MTS. 0.5 MM. CANAL 3 MTS. 0.5 MM. $ 5.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.910 $ 35.912
31162207
Remaches de compresión1CajaREMACHES POP 4*8REMACHES POP 4*8 $ 9.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.706 $ 9.706
27112801
Brocas1UnidadBROCA FIERRO 4*8BROCA FIERRO 4*8 $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601 $ 601
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA TAPAGOTERAS SILICONA TAPAGOTERAS $ 2.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.454 $ 5.454
31162207
Remaches de compresión1UnidadREMACHADORA POR REMACHADORA POP $ 4.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.437 $ 4.437
40142607
Tapas de tubo2UnidadTAPASTAPAS $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370 $ 370
Total Neto $ 56.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.731
TOTAL OC $ 67.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.