Orden de Compra. Nº3548-114-SE12 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-114-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-35-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 26511,0135
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141503
Aislamiento de espuma80Unidad no definidaAISLAPOL PLANCHA 30 MM.AISLAPOL PLANCHA 30 MM. $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.408
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE AL AGUA OPACO AUSTRAL XIV TIN.ESMALTE AL AGUA OPACO AUSTRAL XIV TIN. $ 22.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.359
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadOLEO TAJAMAR PINTA FACIL BLCO. GLN.OLEO TAJAMAR PINTA FACIL BLCO. GLN. $ 7.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.744 $ 29.743
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLO PINTAR HELA CHIPORRO P/L 7"RODILLO PINTAR HELA CHIPORRO P/L 7" $ 2.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.768 $ 18.771
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSILICONA AGOREX 600 BLCA. 300 ML.SILICONA AGOREX 600 BLCA. 300 ML. $ 1.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.538 $ 5.537
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3UnidadDILUYENTE SINTETICO BOTELLA 1LT.DILUYENTE SINTETICO BOTELLA 1LT. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
31211904
Brochas3UnidadBROCHA EXCELSIOR 1/2" * 2 1/2"BROCHA EXCELSIOR 1/2" * 2 1/2" $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.679 $ 2.679
Total Neto $ 139.532
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.511
TOTAL OC $ 166.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.