Orden de Compra. Nº3548-130-SE07 "ÚTILES DE ASEO Y MATERIAS PARA MANT. Y REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-130-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2007
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO Y MATERIAS PARA MANT. Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID3548-4-LE07 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y MAT. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CABAÑAS DE MEHUIN. C.COSTO "CASA HUESPEDES OFLES."
Proveniente de Licitación 3548-4-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Picarte 1448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 6316,94121
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC ORDENES E HIJOS LTDA
R.U.T. 77.109.640-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco3UnidadProductos de limpieza de amoniacoCLOROX LT. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.487
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLimpiadores de uso generalCIF CLORO $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.622 $ 2.622
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalLIMPIA VIDRIO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403 $ 403
47131811
Productos de lavandería2UnidadProductos de lavanderíaOMO 1 KG. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4UnidadAbrillantadores o acabados de suelosVIRUTILLA PISOS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.983
52121601
Paños de cocina2UnidadPaños de cocinaPAÑOS ESPONJA $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 487
47131502
Bayetas o trapos de limpieza4UnidadBayetas o trapos de limpiezaPAÑOS SACA BRILLO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 941
47131502
Bayetas o trapos de limpieza4UnidadBayetas o trapos de limpiezaTRAPEROS $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.294
39101601
Ampolletas halógenas8UnidadAmpolletas halógenasAMPOLLETAS $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.882
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadBarniz o ceras de mueblesLUSTRAMUEBLES $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601 $ 601
47131615
Escobillones3UnidadEscobillonesESCOBILLONES $ 1.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.549 $ 3.550
10191509
Insecticidas2UnidadInsecticidasRAID $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.661
47131603
Esponjas4UnidadEsponjasESPONJA $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556 $ 555
31201605
Masillas1UnidadMasillasELASTOSELLO $ 1.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.562 $ 1.562
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8UnidadAbrillantadores o acabados de suelosCERA AMARILLA $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.896 $ 3.899
47121701
Bolsas de basura2PaqueteBolsas de basuraBOLSA DE BASURA 80*110 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
31162005
Clavos para tejados1PaqueteClavos para tejadosCLAVOS TECHO C/G $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798 $ 1.798
Total Neto $ 33.247
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.317
TOTAL OC $ 39.564


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.