Orden de Compra. Nº3548-1319-SE10 "MATERIALES PARA SOLDADURA "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-1319-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SOLDADURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-39-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna *
Impuesto 3977,1981268
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121436
Electrodos4Unidad no definidaELECTRODO P. AZUL 3/32 1K DSP.ELECTRODO P. AZUL 3/32 1K DSP. $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.732 $ 11.731
27111507
Cortadores de metal4UnidadDISCO CORTE METAL 4.5 RASTA DISCO CORTE METAL 4.5 RASTA $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.664 $ 3.664
27112802
Hojas de sierra2UnidadHOJA SIERRA BIMET 12 18D 2U SAHOJA SIERRA BIMET 12 18D 2U SA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
30171707
Cristal de seguridad6UnidadVIDRIO 2*4 1/4 GRADO 10 P/MASCVIDRIO 2*4 1/4 GRADO 10 P/MASC $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.487
30171707
Cristal de seguridad6UnidadVIDRIO CLARO P/MASC SOLDARVIDRIO CLARO P/MASC SOLDAR $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708 $ 706
Total Neto $ 20.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.977
TOTAL OC $ 24.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.