Orden de Compra. Nº3548-134-SE07 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-134-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID3548-4-LE07 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEPENDENCIA FOTOCOPIADORA. COTIZACIÓN N°760001751 25/04/07 C.COSTO "FOTOCOPIADORA"
Proveniente de Licitación 3548-4-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Picarte 1448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 13814,12898
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPinturas aceitosasOLEO PAJ. OPACO BLANCO CODIGO 870862 $ 6.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.328 $ 6.328
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPinturas aceitosasOLEO PAJ. OP MARFIL CODIGO 871745 $ 6.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.328 $ 6.328
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadDiluyentes para pinturasAGUARAS MINERAL 1 LT. CODIGO 112046 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
30151804
Guardapolvos o cornizas4UnidadGuardapolvos o cornizasPREMOL GUARD CH GP1614*45*305 CODIGO 485861 $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.412 $ 5.412
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHA RINDEX 3" CERDA GRIS CODIGO 89110X $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.624 $ 1.624
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM. CODIGO 495751 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadCinta para empaquetarCINTA ENMASCARAR TESA 48MM*40M. CODIGO 337285 $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.831 $ 3.832
25174001
Ventilador1UnidadVentiladorTERMOVENT VERT HFD-2000 URSUS CODIGO 985473 $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.244 $ 19.244
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadJuegos de cerradurasCERRADURA POLI SOBRE PLATINUM 2985 CODIGO 398896 $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadEnvases para residuos o forros rígidosPAPELERO TP VAIVEN GRIS 36 LTS. CODIGO 220752 $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782
47131615
Escobillones1UnidadEscobillonesESCOBILLON MULTIUSO GRDE. CODIGO 555193 $ 1.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.156 $ 1.156
11121611
Tablero de partículas1,85Metro CuadradoTablero de partículasPLACA AGL 15 MM. DIMEN. CODIGO 761346 $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.892 $ 5.892
Total Neto $ 72.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.814
TOTAL OC $ 86.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.