Orden de Compra. Nº3548-145-SE08 "COMPRA ÚTILES DE ASEO PARA MANT. SALA MUSCULACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-145-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ÚTILES DE ASEO PARA MANT. SALA MUSCULACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA DE MUSCULACIÓN CAMPO MILITAR VALDIVIA. GUIA DE DESPACHO Nº0074695 DEL 07/04/08
Proveniente de Licitación 3548-3-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 4260,470472
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA
R.U.T. 77.355.630-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel3UnidadToallas de papelTOALLA ABOLENGO 3 ROLLOS $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.013 $ 2.014
14111703
Toallas de papel1UnidadToallas de papelTOALLA ABOLENGO 1 ROLLO $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301 $ 301
47131615
Escobillones2UnidadEscobillonesESCOBA MULTIUSO GRDE. VIRUTEX $ 1.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.854 $ 2.854
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLimpiadores de uso generalLIMP LK PISO VAINILLA 900 CC. $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332 $ 1.331
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLimpiadores de uso generalLIMP. LK PISO PINO 900 CC $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332 $ 1.331
47121701
Bolsas de basura1UnidadBolsas de basuraBOLSA BASURA BASULIP 70*90 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
47131602
Traperos2UnidadTraperosTRAPERO OBS DOBLE C/H VIRUTEX $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.278 $ 2.279
47131602
Traperos1UnidadTraperosTRAPERO ABS SIMPLE C/H VIRUTEX $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772 $ 772
12191501
Solventes aromáticos1UnidadSolventes aromáticosAMB AROM MANZANA VERDE 360 ML. $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836 $ 836
12191501
Solventes aromáticos1UnidadSolventes aromáticosAMB AROM FRESCURA CITRICA 360 ML. $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836 $ 836
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLimpiadores de uso generalLIMPIAVIDRIOS TUTTI REC 500 CC. $ 543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.715 $ 2.714
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalLIMPIAVIDRIO TUTTI GAT 500 CC. $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007 $ 1.007
47131811
Productos de lavandería3UnidadProductos de lavanderíaOMO MATIC SOFT ALOE VERA KG. $ 1.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.983 $ 4.984
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadCinta para empaquetar3M CINTA EMBALAJE TRANSP 40 MT. $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
Total Neto $ 22.424
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.260
TOTAL OC $ 26.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.