Orden de Compra. Nº3548-1463-SE10 "MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN DE INMUEBLE "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-1463-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN DE INMUEBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-39-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 5774,4819
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos3UnidadPEGAFIX PROFESIONAL 1 KG.PEGAFIX PROFESIONAL 1 KG. $ 2.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.005 $ 7.004
27111508
Sierras1UnidadSIERRA CIRCULAR HOJA BAHCO C.T.C 724 7 1/4"SIERRA CIRCULAR HOJA BAHCO C.T.C 724 7 1/4" $ 7.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.701 $ 7.701
31162506
Soporte de pared20UnidadTARUGO MADERA ESTRIADO 12 MM * 1.00 MTS.TARUGO MADERA ESTRIADO 12 MM * 1.00 MTS. $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.474
27112801
Brocas1UnidadMECHA PLANA 1/2"MECHA PLANA 1/2" $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475 $ 475
31191502
Discos bruñidores20UnidadDISCO LIJA VELCRO 5" # 80DISCO LIJA VELCRO 5" # 80 $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.628
31191502
Discos bruñidores20UnidadDISCO LIJA VELCRO 5" # 120DISCO LIJA VELCRO 5" # 120 $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.628
31201517
Cinta para empaquetar1Unidad3M HUINCHA ENGOMADA 36 MM. * 40 MTRS.3M HUINCHA ENGOMADA 36 MM. * 40 MTRS. $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812 $ 812
31161508
Tornillos para madera300UnidadTORNILLO MADERA CRS NEGRO 3" * 8TORNILLO MADERA CRS NEGRO 3" * 8 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.510
31161508
Tornillos para madera300UnidadTORNILLO MADERA CRS NEGRO 2"*6TORNILLO MADERA CRS NEGRO 2"*6 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.160
Total Neto $ 30.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.774
TOTAL OC $ 36.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.