Orden de Compra. Nº3548-1466-SE10 "MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-1466-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-39-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 34584,13649
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191502
Discos bruñidores2Unidad no definidaDISCO CORTE METAL 7 RASTA DISCO CORTE METAL 7 RASTA $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
39121436
Electrodos4UnidadELECTRODO P/AZUL 3/32 1K DSP.ELECTRODO P/AZUL 3/32 1K DSP. $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.732 $ 11.731
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESM SINT PROF NEGRO 1 GL.ESM SINT PROF NEGRO 1 GL. $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3UnidadDILUYENTE SINTETICO 1 LT. DILUYENTE SINTETICO 1 LT. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
31211904
Brochas1UnidadBROCHA ECON. 395 3/8*2 1/2BROCHA ECON. 395 3/8*2 1/2 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
11162108
Tejido o tela de malla metálica2UnidadCERCO ACMA 3G. 3.8MM 1.85*5M.CERCO ACMA 3G. 3.8MM 1.85*5M. $ 24.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.050 $ 48.050
30111601
Cemento1UnidadCEMENTO BIO BIO ESPECIAL CEMENTO BIO BIO ESPECIAL $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
27112802
Hojas de sierra1UnidadHOJA SIERRA BIMET 12 24 D 2U SAHOJA SIERRA BIMET 12 24 D 2U SA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
31161504
Tornillos para metales1UnidadTORN AUTOP C/HEX 11/2 50 UD D/STORN AUTOP C/HEX 11/2 50 UD D/S $ 6.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.882 $ 6.882
30102212
Plancha de cinc4PlanchaPL 5V 0.35*895*2500 ZINCALUM.PL 5V 0.35*895*2500 ZINCALUM. $ 5.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas5TiraPERFIL CUADRADO 40*40*2.0 MMPERFIL CUADRADO 40*40*2.0 MM $ 10.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.890 $ 51.891
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas4TiraFE ANGULO 25*25*3MM.FE ANGULO 25*25*3MM. $ 4.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.636 $ 16.635
Total Neto $ 182.022
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.584
TOTAL OC $ 216.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.