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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-149-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TONER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
143,383215 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-11-2015 |
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Proveedor |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
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Razón Social |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
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R.U.T. |
89.912.300-k |
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Sucursal |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 3 | | (1128063) TONER XEROX 106R02732 UNIDAD 1150269 | (1128063) TONER XEROX 106R02732 UNIDAD; Código: ;Región : XIV
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US$ 254,09
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 762,27
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US$ 762,27
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Total Neto
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US$ 762,27
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Descuento
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US$ 7,62
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 143,38
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 898,03
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.