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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-161-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-02-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CLOROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3548-1-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
13383,025117 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-02-2011 |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 4 | Unidad | ALGUICID/CLARIFIC/ALGA KILL | ALGUICID/CLARIFIC/ALGA KILL |
$ 9.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.296
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$ 39.294
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 6 | Unidad | SUBE PH+ALCALINO 1 KG. AGUA CH | SUBE PH+ALCALINO 1 KG. AGUA CH |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.520
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$ 8.521
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 3 | Unidad | CLORO EN TABLETA KIDDIE POOL | CLORO EN TABLETA KIDDIE POOL |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.016
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$ 5.017
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 5 | Unidad | CLORO LIQUIDO 10 LTS. AQUABLU | CLORO LIQUIDO 10 LTS. AQUABLU |
$ 3.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.605
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$ 17.605
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Total Neto
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$ 70.437
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.383
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$ 83.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.