Orden de Compra. Nº3548-182-SE16 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-182-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-09-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3548-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 66021,5743
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SUR
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA EXCELSIOR 1/2" * 3"BROCHA EXCELSIOR 1/2" * 3" $ 1.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.112 $ 5.112
31211504
Pinturas de cobertura2UnidadPASTA MURO TAJAMAR F-15PASTA MURO TAJAMAR F-15 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
27111909
Espátulas2UnidadESPATULA YORK 4 CM.ESPATULA YORK 4 CM. $ 1.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.074 $ 2.073
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadESMALTE AL AGUA SIPA BLCO. TINETA ESMALTE AL AGUA SIPA BLCO. TINETA $ 61.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.016 $ 185.017
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE AGUA BASE P TINETA SIPA ESMALTE AGUA BASE P TINETA SIPA $ 63.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.168 $ 127.167
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO PINTAR LIZCAL CHIPORRO NAT. 7"RODILLO PINTAR LIZCAL CHIPORRO NAT. 7" $ 3.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.408 $ 21.407
Total Neto $ 347.482
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.022
TOTAL OC $ 413.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.