Orden de Compra. Nº3548-186-SE07 "MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-186-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID:3548-4-LE07 PARA SER UTILIZADAS POR EL CDO. III DE. COTIZACION N° 628834
Proveniente de Licitación 3548-4-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Picarte 1448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 40149,553562
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHA ECONOM 395 5/ 16X 2" (COD: 75286X) $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.572 $ 1.571
30102904
Postes de madera59UnidadPostes de maderaPINO CEP SECO 1X6 3,2M (COD: 850705) $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.032 $ 109.026
30102904
Postes de madera72UnidadPostes de maderaPINO DIM SECO 2X2 3,2M (COD: 310530) $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.448 $ 83.435
31161503
Clavo - tornillo3BolsaClavo - tornilloCLAVO CTE 2 1/2" 1KG IN (COD: 190217) $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.421 $ 2.420
31161503
Clavo - tornillo5BolsaClavo - tornilloCLAVO CTE 3" X 10 1KG FIXSER (COD: 191116) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
31161503
Clavo - tornillo4BolsaClavo - tornilloCLAVO CTE 5" 1KG (COD: 196622) $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706
31211506
Pinturas de látex1GalónPinturas de látexLATEX EXPERTO B/INTERMADIA 1 GL (COD: 546070) $ 4.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.664 $ 4.664
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLO POLIURETANO ECO 12 CM (COD: 336106) $ 771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.542 $ 1.541
Total Neto $ 211.313
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.150
TOTAL OC $ 251.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.