Orden de Compra. Nº3548-189-SE07 "COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS Y RODILLOS "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-189-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS Y RODILLOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID3548-4-LE07 ADQUISICIÓN DE PINTURAS, BROCHAS Y RODILLOS, PARA EL MANTENIMIENTO CONSERVATIVO DEL EDIFICIO QUE OCUPO LA CDCIA. GRAL. DE GCIÓN EJÉRCITO VALDIVIA. ITEM 22.04.010 CDO.III DE.
Proveniente de Licitación 3548-4-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Picarte 1448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 81907,565025
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC ORDENES E HIJOS LTDA
R.U.T. 77.109.640-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas20GalónPinturas aceitosasOLEO MARFIL $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.080 $ 210.084
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadPinturas aceitosasOLEO VERDE $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.725 $ 56.723
31211505
Pinturas aceitosas12GalónPinturas aceitosasOLEO NEGRO TECHO $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.088 $ 131.092
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroDiluyentes para pinturasAGUARRAS $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.185
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO 7" $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
31211904
Brochas10UnidadBrochasBROCHAS 4" $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.664
Total Neto $ 431.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.908
TOTAL OC $ 513.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.