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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-206-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3548-19-LE08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DENTALES PARA LAS ENFERMERIAS REGIMENTARIAS DE LA III DIVISIÓN DE EJÉRCITO. |
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Proveniente de Licitación
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3548-19-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
4112,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MEDITEC S A
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R.U.T. |
78.718.610-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102709
| 1601000200 AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000 CC MARCA DIFEM PHARMA | 40 | Unidad | 1601000200 AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000 CC MARCA DIFEM PHARMA | AGUA OXIGENADA LT. |
$ 394,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.760
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$ 15.760
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51102707
| 450110397120 PARAMONOCLOROFENOL 10CC | 5 | Frasco | 450110397120 PARAMONOCLOROFENOL 10CC | PARAMONOCLOROFENOL * 10 ML. |
$ 1.177,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.885
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$ 5.885
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Total Neto
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$ 21.645
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.113
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$ 25.758
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.