Orden de Compra. Nº3548-213-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3548-19-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-213-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3548-19-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DENTALES PARA LAS ENFERMERIAS REGIMENTARIAS DE LA III DIVISIÓN DE EJÉRCITO.
Proveniente de Licitación 3548-19-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 353875,95
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA
R.U.T. 85.025.400-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151603
HIDROXIDO DE CALCIO DE BASE EN PASTA SET DYCAL BRASIL31UnidadHIDROXIDO DE CALCIO DE BASE EN PASTA SET DYCAL BRASILHIDROXIDO DE CALCIO DE BASE EN PASTA SET $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
42151908
VASOS DAPPENS9UnidadVASOS DAPPENSVASOS DAPPENS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
42152105
CUBETAS DE FLUORACIÓN M O S500UnidadCUBETAS DE FLUORACIÓN M O SCUBETAS DE FLUORACIÓN $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
42152113
IONOMERO DE BASE FOTOCURADO SET VITREBOND MARCA 3M13UnidadIONOMERO DE BASE FOTOCURADO SET VITREBOND MARCA 3MIONOMERO DE BASE FOTOCURADO SET $ 30.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.115 $ 401.115
42152457
COMPOSITE (SET CON 4 JERINGAS+ADHESIVO) Z-100 MARCA 3m33UnidadCOMPOSITE (SET CON 4 JERINGAS+ADHESIVO) Z-100 MARCA 3mCOMPOSITE (SET CON 4 JERINGAS+ADHESIVO) $ 30.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.990 $ 990.990
42291706
LIMPIA FRESAS METALICO4UnidadLIMPIA FRESAS METALICOLIMPIA FRESAS METALICO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
42152201
HUINCHA SOFLEX PARA COMPOSITE 150 UDS MARCA 3M16SobreHUINCHA SOFLEX PARA COMPOSITE 150 UDS MARCA 3MHUINCHA SOFLEX PARA COMPOSITE $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
Total Neto $ 1.862.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 353.876
TOTAL OC $ 2.216.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.