Orden de Compra. Nº3548-236-SE07 "COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-236-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID3548-4-LE07 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA COMANDANCIA GUARNICIÓN EJTO. VALDIVIA. ITEM 22.04.010
Proveniente de Licitación 3548-4-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 22875,999829
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC ORDENES E HIJOS LTDA
R.U.T. 77.109.640-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121308
Cajas de toma de corriente6UnidadCajas de toma de corrienteTOMA 2P*T10/16 amp. $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.345
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado3UnidadSoportes para accesorios de alumbradoSOPORTES PLASTICOS 3 Pto. $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161 $ 1.160
43201513
Placas base3UnidadPlacas basePLACA OXIDAL 2 PUERTOS $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.823 $ 2.824
39121303
Cajas eléctricas3UnidadCajas eléctricasCAJAS S/P UNIV. $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.421 $ 2.420
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadEnchufes eléctricosMACHO VOL 2 PT LOA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
26121540
Cable galvanizado100Metro LinealCable galvanizadoCABLE RUK 3*2,5 mm. $ 1.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.300 $ 100.252
Total Neto $ 120.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.876
TOTAL OC $ 143.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.