|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3548-248-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.012-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.012-5 |
|
Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
48431,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-11-2016 |
|
|
|
Proveedor |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
|
Razón Social |
GASCO GLP S A
|
|
R.U.T. |
96.568.740-8 |
|
Sucursal |
GASCO GLP - DIVISION SUR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111510 2239-7-lp15
| Gas de petróleo licuefactado | 24 | | (1155573) GAS LICUADO NORMAL 15 KG. - XIV REGIÓN 1178573 | (1155573) GAS LICUADO NORMAL 15 KG. - XIV REGIÓN; Código: ;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 10.621,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 254.904
|
$ 254.904
|
|
|
Total Neto
|
$ 254.904
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 48.432
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 303.336
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.