Orden de Compra. Nº3548-252-SE12 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-252-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-35-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 85074,9757
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno5Unidad no definidaPOLIETILENO CMI TRANSPARENTE 0.10* 2 MT.POLIETILENO CMI TRANSPARENTE 0.10* 2 MT. $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.075 $ 4.077
27112202
Llanas de madera1UnidadLLANA FAMASTIL LISA 185LLANA FAMASTIL LISA 185 $ 3.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.821 $ 3.821
27111909
Espátulas2UnidadESPATULA STANLEY 4"ESPATULA STANLEY 4" $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.294 $ 2.293
31211504
Pinturas de cobertura2UnidadPASTA MURO TAJAMAR F-15 GLN.PASTA MURO TAJAMAR F-15 GLN. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadESMALTE AL AGUA RENNER REKOLOR OPACO BLCO. TINETAESMALTE AL AGUA RENNER REKOLOR OPACO BLCO. TINETA $ 47.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.414 $ 141.415
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO PINTAR HELA CHIPORRO 7"RODILLO PINTAR HELA CHIPORRO 7" $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.268 $ 12.269
31211904
Brochas4UnidadBROCHA EXCELSIOR 1/2" * 3"BROCHA EXCELSIOR 1/2" * 3" $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240 $ 4.241
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA MADERA KRAFT ESMERIL GR-80LIJA MADERA KRAFT ESMERIL GR-80 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.206
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadSILICONA AGOREX 600 BLCA. 300 ML.SILICONA AGOREX 600 BLCA. 300 ML. $ 1.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.973
31201517
Cinta para empaquetar8Unidad3M HUINCHA ENGOMADA 36 MM. * 40 MTS.3M HUINCHA ENGOMADA 36 MM. * 40 MTS. $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.517
24121802
Latas de pintura o barniz3UnidadBARNIZ TAJAMAR OPACO SUPER INCOLOR GLN.BARNIZ TAJAMAR OPACO SUPER INCOLOR GLN. $ 7.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.896 $ 22.896
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadESMALTE AGUA RENNER REKOLOR S/B BASE PASTEL TINETAESMALTE AGUA RENNER REKOLOR S/B BASE PASTEL TINETA $ 56.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.028 $ 225.029
Total Neto $ 447.763
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.075
TOTAL OC $ 532.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.