Orden de Compra. Nº3548-260-SE08 "ARTÍCULOS DE ESCRITORIO "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-260-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2008
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA LA JEFATURA ADMINISTRAVIA DEL CAMPO MILITAR VALDIVIA. NOTA VENTA Nº086281 DEL 04/06/08 C.COSTO "SERVICIOS GENERALES"
Proveniente de Licitación 3548-6-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 2656,806689
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despachar y facturar a 3 Oriente Nº 1281 - Talca. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1CajaCorchetesCORCHETES TORRE 26/5 5000 UND. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
44101707
Corcheteras1UnidadCorcheterasMAPED CORCHETERA UNIV. 44800 $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadCinta para empaquetarHAND SCOTCH CRISTAL 18*60MT. $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 487
60121535
Goma de borrar2UnidadGoma de borrarGOMA MIGA FACTIS GRDE. $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302 $ 303
44121802
Líquido corrector2UnidadLíquido correctorCORRECTOR LIQUIDO PAPER LAPIZ $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.478 $ 1.479
Total Neto $ 13.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.657
TOTAL OC $ 16.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.