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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-260-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA LA JEFATURA ADMINISTRAVIA DEL CAMPO MILITAR VALDIVIA.
NOTA VENTA Nº086281 DEL 04/06/08
C.COSTO "SERVICIOS GENERALES" |
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Proveniente de Licitación
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3548-6-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
2656,806689 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despachar y facturar a 3 Oriente Nº 1281 - Talca. | |
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Proveedor |
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Razón Social |
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAÑIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.471.650-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122103
| Corchetes | 1 | Caja | Corchetes | CORCHETES TORRE 26/5 5000 UND. |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504
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$ 504
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44101707
| Corcheteras | 1 | Unidad | Corcheteras | MAPED CORCHETERA UNIV. 44800 |
$ 3.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.269
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$ 3.269
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31201517
| Cinta para empaquetar | 2 | Unidad | Cinta para empaquetar | HAND SCOTCH CRISTAL 18*60MT. |
$ 244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 488
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$ 487
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60121535
| Goma de borrar | 2 | Unidad | Goma de borrar | GOMA MIGA FACTIS GRDE. |
$ 151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 302
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$ 303
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44121802
| Líquido corrector | 2 | Unidad | Líquido corrector | CORRECTOR LIQUIDO PAPER LAPIZ |
$ 739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.478
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$ 1.479
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Total Neto
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$ 13.983
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.657
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$ 16.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.