Orden de Compra. Nº3548-27-SE12 "MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-27-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-35-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 56481,7881575
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161816
Espaciadores y separadores2BolsaSEPARADORES 3 MM. C TOMADO 600 USEPARADORES 3 MM. C TOMADO 600 U $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
30161706
Suelos de azulejos o piedra60CajaCERAMICA 33*33 CIMA BEIGE CERAMICA 33*33 CIMA BEIGE $ 3.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.700 $ 230.672
30111601
Cemento25UnidadADH POLVO NORMAL 25 KG. TOPEX ADH POLVO NORMAL 25 KG. TOPEX $ 1.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.325 $ 44.328
30111701
Enlucido de yeso25UnidadFRAGUE TOPEX ANTUCO 1 KG.FRAGUE TOPEX ANTUCO 1 KG. $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.925 $ 18.929
Total Neto $ 297.273
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.482
TOTAL OC $ 353.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.