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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-27-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3548-35-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
56481,7881575 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-03-2012 |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161816
| Espaciadores y separadores | 2 | Bolsa | SEPARADORES 3 MM. C TOMADO 600 U | SEPARADORES 3 MM. C TOMADO 600 U |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.344
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$ 3.344
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30161706
| Suelos de azulejos o piedra | 60 | Caja | CERAMICA 33*33 CIMA BEIGE | CERAMICA 33*33 CIMA BEIGE |
$ 3.845,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.700
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$ 230.672
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30111601
| Cemento | 25 | Unidad | ADH POLVO NORMAL 25 KG. TOPEX | ADH POLVO NORMAL 25 KG. TOPEX |
$ 1.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.325
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$ 44.328
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30111701
| Enlucido de yeso | 25 | Unidad | FRAGUE TOPEX ANTUCO 1 KG. | FRAGUE TOPEX ANTUCO 1 KG. |
$ 757,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.925
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$ 18.929
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Total Neto
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$ 297.273
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.482
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$ 353.755
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.