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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-280-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra de frutas,verduras y huevos RCBLNº3"Húsares |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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520556-123-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
71645,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-03-2011 |
| Entrega de los productos | Entrega de factura junto a los productos en el Regimiento de caballeria blindada Nº 3 "Husares"Av. Los confines, Angol. |
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Proveedor |
PROVIVAC S.A. |
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Razón Social |
PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A
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R.U.T. |
96.607.200-8 |
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Sucursal |
PROVIVAC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Huevos frescos | 360 | Unidad | huevos | huevos |
$ 83,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.880
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$ 29.880
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| Fruta fresca | 200 | kilogramo | naranja 100 kgrs. pera 100 kgrs. | naranja 100 kgrs. pera 100 kgrs. |
$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.000
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$ 76.000
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| Verduras frescas | 600 | kilogramo | zanahoria 200kgs. lechuga 180 kgs. pepino 190kgs. tomate 20kgs. y peregil 10kgs. | zanahoria 200kgs. lechuga 180 kgs. pepino 190kgs. tomate 20kgs. y peregil 10kgs. |
$ 452,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 271.200
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$ 271.200
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Total Neto
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$ 377.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.645
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$ 448.725
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.