Orden de Compra. Nº3548-280-SE11 "compra de frutas,verduras y huevos RCBLNº3"Húsares"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-280-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2011
Nombre de la Orden de Compra compra de frutas,verduras y huevos RCBLNº3"Húsares
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 520556-123-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 71645,2
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2011
TítuloDescripción
Entrega de los productosEntrega de factura junto a los productos en el Regimiento de caballeria blindada Nº 3 "Husares"Av. Los confines, Angol.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVIVAC S.A.
Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A
R.U.T. 96.607.200-8
Sucursal PROVIVAC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Huevos frescos360Unidadhuevos huevos $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880
Fruta fresca200kilogramo naranja 100 kgrs. pera 100 kgrs. naranja 100 kgrs. pera 100 kgrs. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
Verduras frescas600kilogramozanahoria 200kgs. lechuga 180 kgs. pepino 190kgs. tomate 20kgs. y peregil 10kgs.zanahoria 200kgs. lechuga 180 kgs. pepino 190kgs. tomate 20kgs. y peregil 10kgs. $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.200 $ 271.200
Total Neto $ 377.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.645
TOTAL OC $ 448.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.