|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3548-282-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-06-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE PVC Y TEFLON |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ADQUISICIÓN DE CINCO UNIONES AMERICANAS PVC Y TEFLON PARA HABILITACIÓN DE MANGUERAS EN LA PLAZA DE INCENDIO COSTADO OESTE DEL CAMPO MILITAR VALDIVIA.
COTIZACIÓN Nº008000097 DEL 17/06/08
C.COSTO "SERVICIOS GENERALES" |
|
Proveniente de Licitación
|
3548-5-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
|
|
R.U.T. |
61.101.012-5 |
|
Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
2444,453759 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31231313
| Tubería de plástico | 5 | Unidad | Tubería de plástico | UNION AMER PVC |
$ 2.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.725
|
$ 11.723
|
31201519
| Cinta para reparar tubería o manguito | 2 | Unidad | Cinta para reparar tubería o manguito | PACK TEFLON 1/2*10M 2UND PREMI |
$ 571,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.142
|
$ 1.143
|
|
|
Total Neto
|
$ 12.866
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.444
|
|
$ 15.310
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.