|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3548-285-CM14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LASER |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.012-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.012-5 |
|
Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
134,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-11-2014 |
|
|
|
Proveedor |
Opciones S.A. Sistemas de Información |
|
Razón Social |
OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
|
|
R.U.T. |
96.523.180-3 |
|
Sucursal |
Opciones S.A. Sistemas de Información |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212105 2239-9-LP11
| Impresoras de láser | 1 | | (962036) IMPRESORA LÁSER XEROX PHASER 3610V_DNC UNIDAD 979036 | (962036) IMPRESORA LÁSER XEROX PHASER 3610V_DNC UNIDAD; Código: ;Región : XIV
|
US$ 710,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 710,00
|
US$ 710,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 710,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 134,90
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 844,90
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.