Orden de Compra. Nº3548-286-SE07 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. VIVIENDA"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-286-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. VIVIENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID3548-4-LE07 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VIVIENDA FISCAL POBL. OROSTEGUI, CALLE STA. MARIA PJE. 1 N°720 GCIÓN. DE VALDIVIA. NOTA DE PEDIDO N°00406-00408 DEL 07/08/07 VALORES C/IVA
Proveniente de Licitación 3548-4-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC ORDENES E HIJOS LTDA
R.U.T. 77.109.640-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPinturas aceitosasPINTURA OLEO ANTIHONGOS BLCO. $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
30111601
Cemento3BolsaCementoBEKRON 30 KG. $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
46181506
Ponchos protectores1UnidadPonchos protectoresPONCHO 1*0,6 MT 10" $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadBarras de pegamento libres de ácidoSILICONA $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
30151804
Guardapolvos o cornizas4UnidadGuardapolvos o cornizasCUBRE JUNTAS 1*1/2 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA 3" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
39111808
Rejillas1UnidadRejillasREJILLA VERTICAL 30*30 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31162006
Clavos de alambre1kilogramoClavos de alambreCLAVOS 1 1/2 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
30111701
Enlucido de yeso6kilogramoEnlucido de yesoFRAGUE $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31162006
Clavos de alambre1kilogramoClavos de alambreCLAVOS VOLCANITA 1 1/2 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroDiluyentes para pinturasAGUARRAS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica21Metro CuadradoAzulejos o baldosas de cerámicaCERAMICA 20*30 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500
11121611
Tablero de partículas8PlacaTablero de partículasPERMANIT 8,0MM 1,2*2,6 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600
11121611
Tablero de partículas2PlacaTablero de partículasECOPLAC 1,52*2,42 MTS. *8 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
Total Neto $ 358.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 358.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.