Orden de Compra. Nº3548-288-SE07 "MATERIALES PARA MANT. Y REP. VIVIENDAS FISCALES"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-288-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REP. VIVIENDAS FISCALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID3548-4-LE07 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VIVIENDAS FISCALES ASIGNADA A: CAP. PROVOSTE, CB2°SANTANA. NOTA DE PEDIDO N°00402-00415 C.COSTO "DESCTO. Y REPARC. VIV. FISCALES" VALORES C/IVA
Proveniente de Licitación 3548-4-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC ORDENES E HIJOS LTDA
R.U.T. 77.109.640-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181506
Ponchos protectores1UnidadPonchos protectoresPONCHO CON CAÑON $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211704
Selladores1UnidadSelladoresZIKAFLEX $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
39121506
Interruptores automáticos2UnidadInterruptores automáticosAUTOMATICOS SAIME 15 A. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
39121506
Interruptores automáticos1UnidadInterruptores automáticosAUTOMATICO MARISIO 16 A. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
39121506
Interruptores automáticos1UnidadInterruptores automáticosCAJA AUTOMATICO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCajas eléctricasCAJA CHUQUI $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
27111704
Enchufes1UnidadEnchufesENCHUFE TRIPLE ENBUTIDO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
27111704
Enchufes1UnidadEnchufesENCHUFE 16 A $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCajas eléctricasTAPACIEGA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCajas eléctricasCAJA DISTRIBUCIÓN $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
30151804
Guardapolvos o cornizas6UnidadGuardapolvos o cornizasTIRA MOLDURA 20*10*2,0 MTS. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
26121540
Cable galvanizado30Metro LinealCable galvanizadoCABLE 2,5 MM. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
Total Neto $ 47.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 47.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.