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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-29-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3548-31-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
81268,90691 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-01-2013 |
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Proveedor |
510412206 |
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Razón Social |
PACHECO NAVARRETE MAGALY DEL PILAR Y OTRO
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R.U.T. |
51.041.220-6 |
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Sucursal |
510412206 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103116
| Kits para impresoras | 3 | Unidad | KIT DE MANTENIMIENTO SCANER HP 8250 CAMA PLANA | KIT DE MANTENIMIENTO SCANER HP 8250 CAMA PLANA |
$ 69.748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.244
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$ 209.244
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER LEXMARK E450 | TONER LEXMARK E450 |
$ 78.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.302
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$ 156.303
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER HP Q7553A | TONER HP Q7553A |
$ 31.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.184
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$ 62.185
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Total Neto
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$ 427.731
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.269
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$ 509.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.