Orden de Compra. Nº3548-297-SE07 "COMPRA DE MATERIALES EQUIPAMIENTO CAMIONETA"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-297-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES EQUIPAMIENTO CAMIONETA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID3548-4-LE07 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA DE LA CAMIONETA NISSAN DE LA ASESORÍA DE PREDIOS. COTIZACIÓN N°827000678 DEL 14/08/07 C.COSTO "CAPITAL DE EXPLOTACIÓN PREDIOS"
Proveniente de Licitación 3548-4-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 10030,084021
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151504
Cuerda de nylon2UnidadCuerda de nylonNYLON TRENZ. 6 MM. 15 MT COLOR CODIGO145378 $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.890 $ 8.891
39111802
Lámparas1UnidadLámparasLAMPARA PORTA CABLE 10 MTS. APROX. CODIGO 59943 $ 11.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.840 $ 11.840
27111602
Martillos1UnidadMartillosMARTILLO CARP. F VIDRIO 80Z REDL CODIGO 2667708 $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.521 $ 3.521
31151501
Cuerda de algodón20Metro LinealCuerda de algodónPIOLA POLIP-TRENZ 8,0 MM COLOR CODIGO 100633 $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
46181504
Guantes protectores2ParGuantes protectoresGUANTE DESCARNE STANDARD CODIGO 717029 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
53112101
cubrecalzado o botas de goma de caballero1Parcubrecalzado o botas de goma de caballeroBOTA G/L 807-6170 N°40 CODIGO 834629 $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
53112101
cubrecalzado o botas de goma de caballero1Parcubrecalzado o botas de goma de caballeroBOTA G/L 807-6170 N°45 CODIGO 834599 $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
Total Neto $ 52.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.030
TOTAL OC $ 62.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.