|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3548-301-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
18-03-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA CALEFACCIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3548-5-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
|
|
R.U.T. |
61.101.012-5 |
|
Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
209000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-03-2010 |
|
|
|
Proveedor |
agroleche |
|
Razón Social |
Agroleche Mafil Ltda
|
|
R.U.T. |
96.777.950-4 |
|
Sucursal |
agroleche |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121702
| Astillas de madera | 50 | Metro Cúbico | 50 Mts. de leña blanca hualle (2 cortes) seca | 50 Mts. de leña blanca hualle (2 cortes) seca
SE SOLICITA COORDINAR CON LA CAP. RUTH LASTRA PARA
EFECTUAR ENTREGA DE LA LEÑA ENTRE LOS DIAS MARTES 22 DE MARZO AL 23 DE MARZO AL CELULAR 09-5795330 |
$ 22.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.100.000
|
$ 1.100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 209.000
|
|
$ 1.309.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.