Orden de Compra. Nº3548-303-SE08 "PINTURAS"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-303-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2008
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA PINTAR SOLERAS, TRIBUNAS PATIO DE HONOR CAMPO MILITAR VALDIVIA. COTIZACIÓN Nº321556016 DEL 26/06/08 C.COSTO "SERVICIOS GENERALES"
Proveniente de Licitación 3548-5-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 14071,176351
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4UnidadBrochasBROCHA PROFESIONAL 5/8*3 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.731
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadDiluyentes para pinturasAGUA MINERAL 5 LT. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563
31211505
Pinturas aceitosas7UnidadPinturas aceitosasOLEO HABITACIONAL BCO. 1GL. $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.765 $ 58.765
Total Neto $ 74.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.071
TOTAL OC $ 88.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.