Orden de Compra. Nº3548-322-SE08 "ÚTILES DE ESCRITORIO "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-322-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2008
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE HUESPEDES OFICIALES. GUIA DE DESPACHO Nº0079313 DEL 04/07/08 C.COSTO "SECRETARIA OFICIALES"
Proveniente de Licitación 3548-3-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 1010,672244
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA
R.U.T. 77.355.630-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121611
Perforadoras1UnidadPerforadorasPERFORADOR P-15 ISOFIT $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
44121612
Cuchillos Cartoneros1UnidadCuchillos CartonerosCARTONERO GDE. C/GUIA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
44111801
Rotuladores1UnidadRotuladoresBLITER LINE TANQUE PLANO BIC $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380
44121802
Líquido corrector2UnidadLíquido correctorBLISTER LAPIZ CORRECTOR TORRE $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662 $ 1.662
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3UnidadBarras de pegamento libres de ácidoBLISTER BARRA ADHES. BULLY 18 GRS. $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858 $ 857
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadCinta para empaquetarCINTA ADH. SUPER 12 MM. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
Total Neto $ 5.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.011
TOTAL OC $ 6.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.