Orden de Compra. Nº3548-330-SE13 "ÚTILES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-330-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-32-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 22433,4113172
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial GyK
Razón Social SOC COMERCIAL GUTIERREZ Y KAEMPFER LIMITADA
R.U.T. 76.070.040-1
Sucursal Sociedad Comercial GyK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones13Unidad no definidaESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.392
47131618
Mopas húmedas13UnidadTRAPEROS TRAPEROS $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.619 $ 8.619
47121701
Bolsas de basura13UnidadBOLSAS DE BASURA ROLLO 80*110BOLSAS DE BASURA ROLLO 80*110 $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.959 $ 10.957
47131803
Desinfectantes domésticos26UnidadCLORO TRADICIONAL DE 1LT.CLORO TRADICIONAL DE 1LT. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.246 $ 12.235
47131810
Productos para lavar platos13UnidadLAVALOZA QUIX 750 ML.LAVALOZA QUIX 750 ML. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.374 $ 10.378
12191501
Solventes aromáticos13UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.013 $ 13.011
47131603
Esponjas13UnidadESPONJAS ESPONJAS $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.593 $ 8.587
52121602
Servilletas13PackSERVILLETAS ELITE *3 UND.SERVILLETAS ELITE *3 UND. $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.046 $ 7.046
14111703
Toallas de papel13PackTOALLAS PAPEL NOVA *3 UND.TOALLAS PAPEL NOVA *3 UND. $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.045 $ 19.041
14111704
Papel higiénico13PackPAPEL HIGIENICO CONFORT 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO CONFORT 4 ROLLOS $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.803 $ 10.804
Total Neto $ 118.071
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.433
TOTAL OC $ 140.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.