Orden de Compra. Nº
3548-330-SE13
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ÚTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3548-330-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3548-32-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra
Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.012-5
Dirección de Facturación
Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
22433,4113172
Dirección de Envío de la Factura
Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Comercial GyK
Razón Social
SOC COMERCIAL GUTIERREZ Y KAEMPFER LIMITADA
R.U.T.
76.070.040-1
Sucursal
Sociedad Comercial GyK
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
13
Unidad no definida
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.394
$ 17.392
47131618
Mopas húmedas
13
Unidad
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.619
$ 8.619
47121701
Bolsas de basura
13
Unidad
BOLSAS DE BASURA ROLLO 80*110
BOLSAS DE BASURA ROLLO 80*110
$ 843,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.959
$ 10.957
47131803
Desinfectantes domésticos
26
Unidad
CLORO TRADICIONAL DE 1LT.
CLORO TRADICIONAL DE 1LT.
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.246
$ 12.235
47131810
Productos para lavar platos
13
Unidad
LAVALOZA QUIX 750 ML.
LAVALOZA QUIX 750 ML.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.374
$ 10.378
12191501
Solventes aromáticos
13
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.013
$ 13.011
47131603
Esponjas
13
Unidad
ESPONJAS
ESPONJAS
$ 661,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.593
$ 8.587
52121602
Servilletas
13
Pack
SERVILLETAS ELITE *3 UND.
SERVILLETAS ELITE *3 UND.
$ 542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.046
$ 7.046
14111703
Toallas de papel
13
Pack
TOALLAS PAPEL NOVA *3 UND.
TOALLAS PAPEL NOVA *3 UND.
$ 1.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.045
$ 19.041
14111704
Papel higiénico
13
Pack
PAPEL HIGIENICO CONFORT 4 ROLLOS
PAPEL HIGIENICO CONFORT 4 ROLLOS
$ 831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.803
$ 10.804
Total Neto
$ 118.071
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.433
TOTAL OC
$ 140.504
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.