|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3548-331-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-03-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PAVO, RI9 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
520556-123-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
|
|
R.U.T. |
61.101.012-5 |
|
Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
42560 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-03-2011 |
|
|
|
Proveedor |
ARIZTIA COMERCIAL LTDA |
|
Razón Social |
ARIZTIA COMERCIAL LTDA
|
|
R.U.T. |
83.614.800-2 |
|
Sucursal |
ARIZTIA COMERCIAL LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50111510
| Carne de ave o carne fresca | 80 | kilogramo | PAVO, OCNTRATO N° 59/2010 | PAVO, OCNTRATO N° 59/2010 |
$ 2.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 224.000
|
$ 224.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 224.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.560
|
|
$ 266.560
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.