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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-351-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES PARA MANT. CABAÑAS OFICIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ID:3548-4-LE07
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CABAÑAS DE OFICIALES
COTIZACION N°: 400000508
ITEM PRESUPUESTARIO |
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Proveniente de Licitación
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3548-4-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
2901,092292 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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32141107
| Soportes de tubo | 1 | Unidad | Soportes de tubo | TUBO 16 MM LISO P/CORTINA 1.5 M CODIGO 695122 |
$ 1.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.840
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$ 1.840
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32141107
| Soportes de tubo | 1 | Unidad | Soportes de tubo | SOPORTE FLANCHE 16 MM. CR. CODIGO 112112X |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 832
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$ 832
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52171001
| organizador de baño colgante | 1 | Unidad | organizador de baño colgante | SET ACCESORIOS 6 PZAS. ASPEN CROMADO CODIGO 921238 |
$ 12.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.597
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$ 12.597
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Total Neto
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$ 15.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.901
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$ 18.170
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.