Orden de Compra. Nº3548-352-SE07 "COMPRA DE MATERIALES PARA EL JARDIN INFANTIL "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-352-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA EL JARDIN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID3548-4-LE07 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIAS EN EL JARDIN INFANIL CAPULLITO. COTIZACIÓN N°400000454 DEL 08/09/07 C.COSTO "JARDIN INFANTIL"
Proveniente de Licitación 3548-4-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 9428,789843
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes5UnidadTubos fluorescentesTUBO FLUORESCENTES 40W L/DIA RAPID G.E. CODIGO 791121 $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770 $ 3.769
39101701
Tubos fluorescentes1UnidadTubos fluorescentesEQUIPO DE EMERGENCIA 2*20 W. CODIGO 890960 $ 9.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.066 $ 9.066
39101601
Ampolletas halógenas1UnidadAmpolletas halógenasREFLECTANTE HALOGENO OVAL 500 W C/SENS. CODIGO 38733 $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadEnvases para residuos o forros rígidosCONTENEDOR 240 LT. C/TP Y RDAS. CODIGO 716472 $ 30.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.916 $ 30.916
Total Neto $ 49.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.429
TOTAL OC $ 59.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.