Orden de Compra. Nº3548-362-SE11 "fruta y huevos para el R.I.Nº 12 "Sangra""
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-362-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2011
Nombre de la Orden de Compra fruta y huevos para el R.I.Nº 12 "Sangra"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 520556-123-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 112936
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2011
TítuloDescripción
fruta y huevos R.I.Nº 12"Sangra"

Facturacion    :  Comando de Apoyo a la Fuerza

Rut   : 61.978.560-6

Zenteno  # 45   3er piso Santiago Centro

Entrega de factura junto al producto en el Rgto. Inf. Nº 12"Sangra" ruta 5 sur km. 1015  Puerto Varas Contrato Nº 37,38/2010.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVIVAC S.A.
Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A
R.U.T. 96.607.200-8
Sucursal PROVIVAC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Huevos frescos2160Unidadhuevos frescos Contrato Nº 38/2010.-huevos frescos Contrato Nº 38/2010.- $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.400 $ 140.400
Fruta fresca1000kilogramofruta fresca de estacion surtida Contrato Nº 37/2010.-fruta fresca de estacion surtida Contrato Nº37/2010.- $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.000 $ 454.000
Total Neto $ 594.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.936
TOTAL OC $ 707.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.