Orden de Compra. Nº3548-367-SE09 "INSUMOS MÉDICOS "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-367-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2009
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3548-22-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 107281,6
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA
Razón Social GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA
R.U.T. 80.447.400-5
Sucursal GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso180UnidadSABANILLA PAPEL 48MTS. PAQ. *2SABANILLA CLINICA MEDICA BLCA. MUNCARE BOLSA *2 $ 1.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.940 $ 266.940
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos100UnidadBAJA LENGUAS DES. *100 UND.BAJA LENGUA MADERA DES. CAJA * 100 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
42221512
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales200UnidadTEFLON Nº18 (BRANULA)CATET INSYTE 18G*1 1/4 *50 CAJA * 50 BD. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos3000UnidadPARCHE CURITA LARGO * 100 UND.PARCHE CURITA STERIL STANDARD 7.2 CM. * 1.9 CM C*100 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 19.500
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos600UnidadPARCHE PARAFINADO JENOLET 10*10GASA PARAFINADA 10*10 CM. EST. C*10 CJA*10 $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno48UnidadAGUA OXIGENADAAGUA OXIGENADALIQ 10 V. BOTELLA *1000 ML CAJA *12 BOT. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona100UnidadALCOHOL LT.ALCOHOL DESNAT 70% FDE. FCO. * 1 LT. CJA. * 12 UND. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 564.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.282
TOTAL OC $ 671.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.