Orden de Compra. Nº3548-438-SE10 "COMPRA DE MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-438-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-39-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna *
Impuesto 2904,91
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadBROCHA EXCELSIOR 1/2" * 3"BROCHA EXCELSIOR 1/2" * 3" $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930
27112009
Raspadores1UnidadRASPADOR HELA CHICO #2RASPADOR HELA CHICO #2 $ 2.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.599 $ 2.599
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS ENV. 1 LT.AGUARRAS ENV. 1 LT. $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.354 $ 2.353
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA MADERA KRAFT ESMERIL GR-60LIJA MADERA KRAFT ESMERIL GR-60 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA MADERA KRAFT ESMERIL GR-150LIJA MADERA KRAFT ESMERIL GR-150 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadBARNIZ TRICOMAR TRICOLOR CAOBA GLN.BARNIZ TRICOMAR TRICOLOR CAOBA GLN. $ 8.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.807 $ 8.807
Total Neto $ 15.289
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.905
TOTAL OC $ 18.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.