Orden de Compra. Nº3548-494-SE12 "MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN GUARIDA CMV."
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-494-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-09-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN GUARIDA CMV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-35-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 14804,61
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónCERESTAIN CAOBA CERESTAIN CAOBA $ 13.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.017 $ 13.017
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPINTURA TRAFICO SIPA AMARILLO PINTURA TRAFICO SIPA AMARILLO $ 10.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.462 $ 10.462
31211506
Pinturas de látex1GalónLATEX TAJAMAR ACRIL ANTIHONGOS NEGRO LATEX TAJAMAR ACRIL ANTIHONGOS NEGRO $ 5.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.055 $ 5.055
31211504
Pinturas de cobertura1GalónPASTA MURO TAJAMAR F-15 PASTA MURO TAJAMAR F-15 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
31211501
Pinturas al esmalte3GalónESMALTE AL AGUA SIPA BLCO. ESMALTE AL AGUA SIPA BLCO. $ 13.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.555 $ 39.555
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDILUYENTE DUCO 400 BOTELLA 1LT.DILUYENTE DUCO 400 BOTELLA 1LT. $ 1.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.956 $ 2.956
31211904
Brochas1UnidadBROCHA EXCELSIOR 1/2" * 3"BROCHA EXCELSIOR 1/2" * 3" $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060 $ 1.060
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO PINTAR HELA CHIPORRO P/L 7"RODILLO PINTAR HELA CHIPORRO P/L 7" $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067
31191501
Papeles de lija4UnidadLIJA MADERA KRAFT ESMERIL GR-80LIJA MADERA KRAFT ESMERIL GR-80 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236 $ 234
Total Neto $ 77.919
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.805
TOTAL OC $ 92.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.