Orden de Compra. Nº3548-50-SE08 "MATERIALES DE MANT. Y REP."
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-50-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANT. Y REP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIUSICION DE MATERIALES DE MANT. Y REP. PARA SER UTILIZADAS EN LAS VIV. FISCALES, UBICADAS EN LA CALLE ELEUTERIO RAMIREZ N° 1731 Y 1751 EN POBL. OROSTEGUI. COTIZACION N° 0944. C.COSTO: DESCTO. Y REP. VIV. FISCALES
Proveniente de Licitación 3548-5-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 101356,217003
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC ORDENES E HIJOS LTDA
R.U.T. 77.109.640-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102215
Plancha de plástico12UnidadPlancha de plásticoPL TECHO PLASTICO 3.0MT $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.400 $ 107.395
60121247
Caballetes de madera10UnidadCaballetes de maderaTIRA CABALLETES 3.0MTS $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.940 $ 52.941
27111902
Limas15Metro LinealLimasLIMA OLLA 0.6MM $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.990 $ 57.983
32101527
Terminales70UnidadTerminalesTERMINALES $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.790 $ 111.765
30102212
Plancha de zinc29UnidadPlancha de zincPL TECHO 3.66MT $ 6.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.782 $ 201.782
31162002
Clavos de sombrerete1PaqueteClavos de sombrereteCLAVO TECHO $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
Total Neto $ 533.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.356
TOTAL OC $ 634.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.