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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-50-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-01-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PINTURAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3548-39-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
5470,8619 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-01-2010 |
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Proveedor |
ANWANDTER Y NUSS LTDA. |
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Razón Social |
ANWANDTER Y NUSS LTDA
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R.U.T. |
81.609.600-6 |
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Sucursal |
ANWANDTER Y NUSS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 2 | Unidad | ESMALTE AGUA BASE P SIPA G1 | ESMALTE AGUA BASE P SIPA G1 |
$ 11.181,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.362
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$ 22.362
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHA HELA 1/2" * 3" | BROCHA HELA 1/2" * 3" |
$ 1.593,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.593
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$ 1.593
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31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Unidad | RODILLO PINTAR LIZCAL CHIPORRO NAT. 7" | RODILLO PINTAR LIZCAL CHIPORRO NAT. 7" |
$ 1.745,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.745
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$ 1.745
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31211504
| Pinturas de cobertura | 1 | Unidad | PASTA MURO TAJAMAR F-15 GLN. | PASTA MURO TAJAMAR F-15 GLN. |
$ 2.576,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.576
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$ 2.576
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11111601
| Yeso | 3 | kilogramo | YESO SUELTO | YESO SUELTO |
$ 173,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 519
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$ 518
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Total Neto
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$ 28.794
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.471
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$ 34.265
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.