Orden de Compra. Nº3548-58-SE08 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-58-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-02-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CASA DE HUESPEDES OFICIALES. GUIA DE DESPACHO N°0071394 DEL 22/02/08 C.COSTO "SECRETARIA DE OFICIALES"
Proveniente de Licitación 3548-3-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 9326,592301
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA
R.U.T. 77.355.630-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2UnidadToallas de papelTOALLA ABOLENGO 3 ROLLOS $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.342 $ 1.343
14111704
Papel higiénico2UnidadPapel higiénicoCONFORT BLANCO 16 ROLLOS $ 3.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350 $ 6.350
47131603
Esponjas2UnidadEsponjasSPONGI LLEVE 5 PAGUE 4 VIRUTEX $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230 $ 2.230
47121701
Bolsas de basura4UnidadBolsas de basuraBOLSA ASEO SUPERIOR 80*120 CM. $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.790
47131816
Desodorantes7UnidadDesodorantesHAZE CLICK APARATO AQUA 12 ML. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.353
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción8PackJabón de uso público o expendedoras de lociónJABON LUX MINIATURA 10 UND. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370
39101601
Ampolletas halógenas17UnidadAmpolletas halógenasAMPOLLETA PHILIPSE27 ARGENTA 60 W. $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.414
12161803
Aerosoles1UnidadAerosolesAIRWICK ELECT RELAJACIÓN 21 ML. $ 2.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.099 $ 2.099
12161803
Aerosoles1UnidadAerosolesAIRWICK ELECTR REC FRUT 21 ML. $ 2.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.099 $ 2.099
47131811
Productos de lavandería2UnidadProductos de lavanderíaRINSO 5 KG. $ 5.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.402 $ 10.402
47131810
Productos para lavar platos3UnidadProductos para lavar platosLAVALOZAS VIRGINIA BOT 750 ML. $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.965 $ 1.964
46151602
Lumas palos de madera8UnidadLumas palos de maderaBROCHETAS BAMBU 12 CM. GUMN $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.674
Total Neto $ 49.087
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.327
TOTAL OC $ 58.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.