Orden de Compra. Nº
3548-589-SE12
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ELEMENTOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3548-589-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
ELEMENTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3548-9-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra
Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.012-5
Dirección de Facturación
Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
9526,41
Dirección de Envío de la Factura
Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T.
79.542.000-2
Sucursal
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
CERA PLASTICA INCOLORA
CERA PLASTICA INCOLORA
$ 965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.650
$ 9.650
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad
PAÑOS AMARILLOS
PAÑOS AMARILLOS
$ 211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.165
$ 3.165
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos
5
Unidad
PASTA ZAPATOS NEGRA
PASTA ZAPATOS NEGRA
$ 441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.205
$ 2.205
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad
BOLSA BASURA 80*120 SUPERIOR
BOLSA BASURA 80*120 SUPERIOR
$ 1.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.320
$ 9.320
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSA BASURA 50*70 COSUPER
BOLSA BASURA 50*70 COSUPER
$ 208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.080
$ 2.080
13111042
Alcohol de polivinilo
2
Unidad
ALCOHOL GEL * 1LT.
ALCOHOL GEL * 1LT.
$ 2.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.374
$ 5.374
47131609
Magos para escobas o traperos
7
Unidad
TRAPERO DOBLE OJAL
TRAPERO DOBLE OJAL
$ 1.293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.051
$ 9.051
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
VIM AMONIACLORO
VIM AMONIACLORO
$ 1.393,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.786
$ 2.786
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
LYSOFORM AEROSOL
LYSOFORM AEROSOL
$ 1.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.532
$ 3.532
12191501
Solventes aromáticos
3
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.976
$ 2.976
Total Neto
$ 50.139
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.526
TOTAL OC
$ 59.665
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.