Orden de Compra. Nº3548-589-SE12 "ELEMENTOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-589-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-9-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 9526,41
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA PLASTICA INCOLORA CERA PLASTICA INCOLORA $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.650
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑOS AMARILLOS PAÑOS AMARILLOS $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.165 $ 3.165
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos5UnidadPASTA ZAPATOS NEGRA PASTA ZAPATOS NEGRA $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205 $ 2.205
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSA BASURA 80*120 SUPERIORBOLSA BASURA 80*120 SUPERIOR $ 1.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.320 $ 9.320
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA BASURA 50*70 COSUPER BOLSA BASURA 50*70 COSUPER $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
13111042
Alcohol de polivinilo2UnidadALCOHOL GEL * 1LT.ALCOHOL GEL * 1LT. $ 2.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.374 $ 5.374
47131609
Magos para escobas o traperos7UnidadTRAPERO DOBLE OJAL TRAPERO DOBLE OJAL $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.051 $ 9.051
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadVIM AMONIACLORO VIM AMONIACLORO $ 1.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.786 $ 2.786
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadLYSOFORM AEROSOL LYSOFORM AEROSOL $ 1.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.532 $ 3.532
12191501
Solventes aromáticos3UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.976
Total Neto $ 50.139
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.526
TOTAL OC $ 59.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.