Orden de Compra. Nº3548-59-SE08 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-59-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-02-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL CUARTEL GENERAL III DE. GUIA DE DESPACHO N°0071246 DEL 12/02/08 C.COSTO "ECONOMIAS CENTRALIZADAS"
Proveniente de Licitación 3548-3-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 8617,218314
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA
R.U.T. 77.355.630-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
Traperos5UnidadTraperosPAÑO AMARILLO 50*50 VILEDA $ 889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.445 $ 4.445
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción9UnidadJabón de uso público o expendedoras de lociónJAB. LIQ BABY BALLERINA DP LT. $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.298 $ 8.297
47131615
Escobillones5UnidadEscobillonesESCOBILLON EXTERIOR MANLAC $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.595 $ 5.597
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadDesinfectantes domésticosCLOROX TRADICIONAL 4 LT. $ 1.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.835 $ 5.836
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDesinfectantes domésticosPAST. PURIZOL LAVANDA 40 GRS. $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.345
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLimpiadores de uso generalLIMP AROM SUPERF LAVANDA 5 LT. $ 2.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.814 $ 8.813
14111704
Papel higiénico2UnidadPapel higiénicoCONFORT JUNIOR 16 ROLLOS $ 2.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.852 $ 4.852
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLimpiadores de uso generalCIF CREMA 375 GRS. $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.855 $ 2.853
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLimpiadores de uso generalKLENZO CREMA LIMON 750 GRS. $ 658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.316 $ 1.316
Total Neto $ 45.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.617
TOTAL OC $ 53.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.